Nota de Empenho: 0043/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/01/2025
R$ 2.666,60
Total:
R$ 2.666,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
43
28/01/2025
0000049
R$ 2.634,60
Total:
R$ 2.634,60
Código de verificação:
840398