Nota de Empenho: 0517/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/10/2025R$ 100,00
  Total:R$ 100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551714/10/20250000924R$ 100,00
   Total:R$ 100,00
Código de verificação: 931067