Nota de Empenho: 0070/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000111/02/2025R$ 872,40
  Total:R$ 872,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257010/03/20250000114R$ 859,32
   Total:R$ 859,32
Código de verificação: 661158