Nota de Empenho: 0140/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 1.690,00
  Total:R$ 1.690,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514014/03/20250000134R$ 1.664,65
   Total:R$ 1.664,65
Código de verificação: 447931