Nota de Empenho: 0389/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/04/2026
R$ 2.153,94
Total:
R$ 2.153,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
389
10/04/2026
0000820
R$ 2.148,77
Total:
R$ 2.148,77
Código de verificação:
561319