Nota de Empenho: 0240/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000118/05/2026R$ 1.977,00
  Total:R$ 1.977,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202624021/05/20260000431R$ 1.977,00
   Total:R$ 1.977,00
Código de verificação: 578283