Nota de Empenho Nº 00307/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/03/2024R$ 50,00
2024000000207/03/2024R$ 50,00
2024000000311/03/2024R$ 50,00
2024000000424/05/2024R$ 50,00
2024000000530/05/2024R$ 50,00
2024000000607/06/2024R$ 50,00
2024000000713/06/2024R$ 50,00
2024000000819/06/2024R$ 50,00
2024000000921/06/2024R$ 50,00
2024000001026/06/2024R$ 50,00
2024000001101/07/2024R$ 50,00
2024000001212/07/2024R$ 50,00
2024000001325/07/2024R$ 50,00
2024000001516/08/2024R$ 50,00
  Total:R$ 700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430713/05/20240000707R$ 50,00
202430713/05/20240000708R$ 50,00
202430713/05/20240000709R$ 50,00
202430704/07/20240001462R$ 50,00
202430704/07/20240001464R$ 50,00
202430708/07/20240001380R$ 50,00
202430708/07/20240001381R$ 50,00
202430711/07/20240001358R$ 50,00
202430711/07/20240001359R$ 50,00
202430702/08/20240002533R$ 50,00
202430702/08/20240002586R$ 50,00
202430730/08/20240002960R$ 50,00
202430730/08/20240003009R$ 50,00
202430705/12/20240004197R$ 50,00
202430705/12/20240004198R$ 50,00
   Total:R$ 750,00
Código de verificação: 983821