Nota de Empenho Nº 00507/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANCAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/10/2025
R$ 158,00
Total:
R$ 158,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
507
10/10/2025
0000864
R$ 156,10
Total:
R$ 156,10
Código de verificação:
141612