Nota de Empenho Nº 00219/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000107/02/2023R$ 1.212,80
2023000000207/03/2023R$ 1.212,80
2023000000310/04/2023R$ 1.212,80
2023000000404/05/2023R$ 1.212,80
2023000000509/06/2023R$ 1.212,80
2023000000607/07/2023R$ 1.212,80
2023000000709/08/2023R$ 606,40
  Total:R$ 7.883,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202321914/02/20230000001R$ 1.212,80
202321913/03/20230000002R$ 1.212,80
202321912/04/20230000003R$ 1.212,80
202321910/05/20230000004R$ 1.212,80
202321916/06/20230000005R$ 1.212,80
202321911/07/20230000006R$ 1.212,80
202321914/08/20230000007R$ 606,40
   Total:R$ 7.883,20
Código de verificação: 663926