Nota de Empenho Nº 00224/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000131/01/2023R$ 850,00
2023000000228/02/2023R$ 850,00
2023000000331/03/2023R$ 850,00
2023000000428/04/2023R$ 850,00
2023000000531/05/2023R$ 850,00
2023000000630/06/2023R$ 850,00
2023000000731/07/2023R$ 850,00
2023000000831/08/2023R$ 850,00
2023000000929/09/2023R$ 850,00
2023000001031/10/2023R$ 850,00
2023000001130/11/2023R$ 850,00
2023000001228/12/2023R$ 850,00
  Total:R$ 10.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202322415/02/20230000001R$ 850,00
202322413/03/20230000002R$ 850,00
202322410/04/20230000003R$ 850,00
202322412/05/20230000004R$ 850,00
202322413/06/20230000005R$ 850,00
202322411/07/20230000006R$ 850,00
202322410/08/20230000007R$ 850,00
202322412/09/20230000008R$ 850,00
202322411/10/20230000009R$ 850,00
202322410/11/20230000010R$ 850,00
202322413/12/20230000011R$ 850,00
   Total:R$ 9.350,00
Código de verificação: 840368