Nota de Empenho Nº 00302/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000101/02/2023R$ 4.000,00
2023000000202/03/2023R$ 4.000,00
2023000000331/03/2023R$ 4.000,00
2023000000403/05/2023R$ 4.000,00
2023000000501/06/2023R$ 4.000,00
2023000000606/07/2023R$ 4.000,00
2023000000701/08/2023R$ 4.000,00
2023000000831/08/2023R$ 4.000,00
  Total:R$ 32.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202330213/02/20230000001R$ 3.536,13
202330210/03/20230000002R$ 3.536,13
202330203/04/20230000003R$ 3.536,13
202330216/05/20230000004R$ 3.536,13
202330202/06/20230000005R$ 3.536,13
202330211/07/20230000006R$ 3.536,13
202330210/08/20230000007R$ 3.536,13
202330211/09/20230000008R$ 3.536,13
   Total:R$ 28.289,04
Código de verificação: 668463