Nota de Empenho Nº 00311/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000104/04/2023R$ 2.800,00
2023000000202/05/2023R$ 2.800,00
2023000000331/05/2023R$ 2.800,00
2023000000403/07/2023R$ 2.800,00
2023000000501/08/2023R$ 2.800,00
2023000000630/08/2023R$ 2.800,00
2023000000729/09/2023R$ 2.800,00
2023000000801/11/2023R$ 2.800,00
2023000000904/12/2023R$ 2.800,00
  Total:R$ 25.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202331108/05/20230000001R$ 2.800,00
202331107/06/20230000002R$ 2.800,00
202331120/07/20230000003R$ 2.800,00
202331121/07/20230000004R$ 2.800,00
202331114/09/20230000005R$ 2.800,00
202331114/09/20230000006R$ 2.800,00
202331124/10/20230000007R$ 2.800,00
202331112/12/20230000008R$ 2.800,00
202331126/12/20230000009R$ 2.800,00
   Total:R$ 25.200,00
Código de verificação: 276063