Nota de Empenho Nº 00335/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000101/02/2023R$ 6.912,61
2023000000228/02/2023R$ 6.560,57
2023000000331/03/2023R$ 7.543,20
2023000000428/04/2023R$ 7.499,59
2023000000530/05/2023R$ 7.543,20
2023000000629/06/2023R$ 7.543,20
2023000000731/07/2023R$ 7.480,34
2023000000831/08/2023R$ 6.976,27
2023000000928/09/2023R$ 7.194,32
2023000001031/10/2023R$ 7.652,23
2023000001130/11/2023R$ 7.543,20
2023000001227/12/2023R$ 1.739,99
  Total:R$ 82.188,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202333517/02/20230000001R$ 6.792,97
202333520/04/20230000003R$ 7.303,92
202333519/05/20230000004R$ 7.260,31
202333520/06/20230000005R$ 7.303,92
202333520/07/20230000006R$ 7.303,92
202333517/08/20230000007R$ 7.241,06
202333520/09/20230000008R$ 6.736,99
202333520/10/20230000009R$ 6.955,04
202333520/11/20230000010R$ 7.412,95
202333515/12/20230000011R$ 7.303,92
   Total:R$ 71.615,00
Código de verificação: 180749