Nota de Empenho Nº 00369/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000105/04/2023R$ 1.000,00
2023000000205/04/2023R$ 3.740,00
2023000000313/06/2023R$ 1.200,00
2023000000420/06/2023R$ 1.200,00
2023000000527/06/2023R$ 1.600,00
2023000000620/07/2023R$ 1.400,00
2023000000717/08/2023R$ 1.400,00
2023000000814/09/2023R$ 1.400,00
2023000000902/10/2023R$ 3.800,00
2023000001011/10/2023R$ 3.200,00
2023000001107/11/2023R$ 1.200,00
2023000001207/11/2023R$ 1.400,00
2023000001305/12/2023R$ 3.700,00
2023000001405/12/2023R$ 1.600,00
  Total:R$ 27.840,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202336904/07/20230000003R$ 1.200,00
202336913/07/20230000001R$ 1.000,00
202336913/07/20230000002R$ 3.740,00
202336913/07/20230000004R$ 1.200,00
202336913/07/20230000005R$ 1.600,00
202336910/08/20230000006R$ 1.400,00
202336918/08/20230000007R$ 1.400,00
202336920/10/20230000010R$ 3.200,00
202336914/11/20230000009R$ 3.800,00
202336916/11/20230000008R$ 1.400,00
202336912/12/20230000013R$ 3.700,00
202336912/12/20230000014R$ 1.600,00
   Total:R$ 25.240,00
Código de verificação: 170821