Nota de Empenho Nº 00429/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000126/05/2023R$ 1.195,10
2023000000226/05/2023R$ 1.708,75
2023000000310/07/2023R$ 2.027,25
2023000000431/07/2023R$ 1.417,10
2023000000531/07/2023R$ 2.027,20
2023000000613/09/2023R$ 2.269,50
2023000000725/10/2023R$ 2.393,60
2023000000825/10/2023R$ 2.333,65
  Total:R$ 15.372,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202342901/06/20230000001R$ 1.195,10
202342901/06/20230000002R$ 1.708,75
202342918/07/20230000003R$ 2.027,25
202342928/08/20230000004R$ 1.417,10
202342928/08/20230000005R$ 2.027,20
202342918/09/20230000006R$ 2.269,50
202342930/11/20230000007R$ 2.393,60
202342930/11/20230000008R$ 2.333,65
   Total:R$ 15.372,15
Código de verificação: 437494