Nota de Empenho Nº 00499/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000128/04/2023R$ 1.350,00
2023000000231/05/2023R$ 1.350,00
2023000000330/06/2023R$ 1.350,00
2023000000431/07/2023R$ 1.350,00
2023000000531/08/2023R$ 1.350,00
2023000000629/09/2023R$ 1.350,00
2023000000731/10/2023R$ 1.350,00
2023000000830/11/2023R$ 1.350,00
2023000000929/12/2023R$ 1.350,00
  Total:R$ 12.150,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202349912/05/20230000001R$ 1.350,00
202349913/06/20230000002R$ 1.350,00
202349911/07/20230000003R$ 1.350,00
202349910/08/20230000004R$ 1.350,00
202349912/09/20230000005R$ 1.350,00
202349911/10/20230000006R$ 1.350,00
202349910/11/20230000007R$ 1.350,00
202349913/12/20230000008R$ 1.350,00
   Total:R$ 10.800,00
Código de verificação: 786091