Nota de Empenho Nº 00502/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000117/05/2023R$ 344,60
2023000000215/06/2023R$ 463,95
2023000000326/06/2023R$ 36,95
2023000000427/06/2023R$ 36,95
  Total:R$ 882,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202350226/05/20230000001R$ 344,60
202350212/07/20230000002R$ 463,95
202350212/07/20230000003R$ 36,95
202350212/07/20230000004R$ 36,95
   Total:R$ 882,45
Código de verificação: 589604